Zq被审计对象规范履行职责Q加强风险预Ԍ实现自我监督Q更好发挥内部审计的预警作用Q嵊泗县审计局ȝ借鉴上审计机关推广的先q经验,l合内部风险理要求Q因地制宜打造嵊泗特色的清单督导与风险管理相融合的内审指导新模式?/p> 该模式旨在通过建立“问题清单、整Ҏ单、实效清单”的方式形成风险理的闭环,促监督查Ş成硬U束Q通过清单式指导监督与内部风险管理相融合Qؓ被审计单位全面风险管理提供有力抓手,对外提升审计、纪、E视组{相关监督部门的工作效率Q对内Ş成自督自查的长效机制Q有利于发现问题整改问题再到见实效,推动被审计单位健全风险防范机Ӟ保持规范E_可持l发展?/p> 该模式以预防潜在风险为重点,内审监督关口前U,在风险隐患预阌Ӏ预警方面能够早发现、早预防Q堵塞漏z,有效减少和避免不必要的损失,以提升内审工作的前瞻性。该模式以清单ؓ抓手清楚|列出内干部在履职q程中存在的具体问题Q强化被审计单位的责L识,对症下药Q更有利于问题的整改落实?/p> |